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Fragen zur GmbH-Besteuerung gewinnen immer mehr an Bedeutung. Neben aktuellen Problemen aufgrund gesetzlicher Änderungen sind auch „Dauerbrenner“ zu Fragen rund um Gewinnausschüttung, Verluste und Pensionszusagen in jedem Jahr neu zu bewerten. Darüber hinaus machen es neue Erlasse und Urteile notwendig, sich stets aktuell zu informieren. Bei allen Gestaltungen rund um die GmbH müssen Sie stets sowohl die Folgen bei der Gesellschaft als auch bei den Gesellschaftern im Blick behalten, um folgenschwere Gestaltungsfehler zu vermeiden.
I. Gewinnausschüttung und laufende Besteuerung
1. Steuerliches Einlagekonto i. S. des § 27 KStG
2. Einlagenrückgewähr
3. Überausschüttung und Rückabwicklung
4. Inkongruente Gewinnausschüttungen
II. Verlustnutzung bei der GmbH
1. Zinslose Darlehensgewährung
2. Teilentgeltliche Nutzungsüberlassung
3. Forderungsverzicht und Sanierungsgewinne
4. Sanierungsklausel und Stille-Reserven-Regelung gem. § 8c KStG
5. Verlustnutzung durch Umstrukturierung
6. Forderungsverzicht mit Besserungsschein
III. Pensionszusagen
1. Übertragung und Abfindung von Pensionsanwartschaften
2. Verzicht auf den Future-Service
IV. Schenkungsteuer bei der GmbH
1. Disquotale (verdeckte) Einlage
2. Verdeckte Gewinnausschüttung bei nahen Angehörigen
3. Auswirkungen auf Konzernfälle
Unser Referent zeigt Ihnen anhand ausgewählter Praxisprobleme, welche Gestaltungsmöglichkeiten im Einzelfall bestehen, weist Sie auf mögliche Strategien und Problemlösungen hin und vermittelt Ihnen praxisnah, welche Vorgehensweise empfehlenswert ist, um anstehende „Weichenstellungen“ für Unternehmen in der Rechtsform der GmbH richtig vorzunehmen.
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, qualifizierte Mitarbeiter aus Steuerpraxen und Unternehmenssteuerabteilungen, Fachanwälte für Steuerrecht
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